
接一個(gè)公司,總賬跟明細(xì)賬對不上,賬跟財(cái)務(wù)報(bào)表對不上,財(cái)務(wù)報(bào)表跟稅務(wù)報(bào)表對不上怎么辦
答: 需要問之前會(huì)計(jì)那咋回事,原則是需要更正之前的,和賬上保持一致才可以,是不是你們那邊季度和年報(bào)是不是可以不一樣?所以之前會(huì)計(jì)瞎做的?
重新建賬的話,從五月份開始,需要怎么建賬,需要哪些資料??是不是需要明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表?,具體說下怎么建賬
答: 你好這個(gè)需要之前科目余額表,根據(jù)這個(gè)期末數(shù)輸入到期初,這個(gè)之前有做賬么,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我剛交接了一個(gè)企業(yè)的賬務(wù),由于前面的會(huì)計(jì)沒有財(cái)務(wù)軟件,只給了我上個(gè)月總賬明細(xì)賬還有財(cái)務(wù)報(bào)表。我想問一下,我應(yīng)該倒哪些數(shù)據(jù)進(jìn)入財(cái)務(wù)軟件?如何檢查導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確?
答: 您好,按明細(xì)賬錄入期初余額。試算平衡后建賬。


吱吱 追問
2020-04-16 09:42
maize老師 解答
2020-04-16 09:50
吱吱 追問
2020-04-16 09:55
maize老師 解答
2020-04-16 10:03
吱吱 追問
2020-04-16 11:18
maize老師 解答
2020-04-16 11:27