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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-04-15 17:08

借:應付職工薪酬--社保
      其他應付款--社保
     貸:銀行存款
收到退社保款時,做
借:銀行存款
       貸:應付職工薪酬--社保
借:應付職工薪酬--社保
     貸:管理費用等--社保

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借管理費用,社保 貸應付職工薪酬,社保 借應付職工薪酬,社保 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款 個人應該負擔的,企業(yè)負擔了,不允許抵扣所得稅匯算清繳需要調整的。
2022-04-12 20:32:56
借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保 貸:銀行存款 收到退社保款時,做 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬--社保 借:應付職工薪酬--社保 貸:管理費用等--社保
2020-04-15 17:08:30
你好,先補提,在支付 補提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-社保 支付 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
2019-11-07 11:02:51
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-08-02 17:09:12
借;銀行存款-一般戶 貸;庫存現(xiàn)金
2016-05-13 11:34:26
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