
木木老師,你發(fā)生時 借,x費(fèi)用 貸,其他應(yīng)收款1400 這個1400怎么平賬,麻煩寫分錄
答: 同學(xué)您好,您之前付款的時候,應(yīng)該已經(jīng)做了借其他應(yīng)收款貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
老師:請教一下,如果A公司被B吸收合并。合并時,A公司有其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用。在做B公司的合并分錄時,應(yīng)該如何做?
答: 您好!合并抵消分錄的做法是這樣的:借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:其他應(yīng)收款-B代繳費(fèi)用
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,請問認(rèn)繳制下,現(xiàn)在股東未到繳款期,費(fèi)用都是股東出的,工資也是股東自已拿錢發(fā)的,分錄可否做成:借 工資(費(fèi)用)貸:其他應(yīng)收款-股東,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險,謝謝
答: 您好,如果您股東欠公司錢的話可以這樣做的,但是您股東的其他應(yīng)收余額不能大,最好不跨年


嫣然一笑a 追問
2020-04-15 14:08
meizi老師 解答
2020-04-15 14:10
嫣然一笑a 追問
2020-04-15 14:10
meizi老師 解答
2020-04-15 14:11
嫣然一笑a 追問
2020-04-15 14:11
嫣然一笑a 追問
2020-04-15 14:11
meizi老師 解答
2020-04-15 14:13
嫣然一笑a 追問
2020-04-15 14:13
meizi老師 解答
2020-04-15 14:14
嫣然一笑a 追問
2020-04-15 14:18
meizi老師 解答
2020-04-15 14:23
嫣然一笑a 追問
2020-04-15 16:49
meizi老師 解答
2020-04-15 16:51
嫣然一笑a 追問
2020-04-15 16:51
meizi老師 解答
2020-04-15 16:53