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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-15 11:38

你好  去年怎么做賬的 看看分錄

花開花落、 追問

2020-04-15 11:46

做的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2020-04-15 11:50

你好   是的 沖的話 就這樣做   借:其他應(yīng)付款
貸:以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

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你想知道那個預(yù)計(jì)負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的對嗎?
2021-09-04 17:55:55
知道是那個業(yè)務(wù)嗎
2020-05-02 10:20:26
你好,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額做多了 今年這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用,金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費(fèi)用了喲,相當(dāng) 于18年的費(fèi)用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
你跨年了,政府會計(jì)是沒有以前年度損益科目 的。 你應(yīng)該是直接通過凈資產(chǎn)處理。 借:其他應(yīng)付款 貸:XX凈資產(chǎn)
2019-07-05 18:23:23
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