
我們公司建筑業(yè),19年12月申報(bào)表增值稅是47426,然后1月中旬也扣了這么多,平了。但是1月底又抵扣一些發(fā)票進(jìn)去,最后12月的報(bào)表重新出還有留抵稅額,現(xiàn)在做一月賬,退回的錢紅字的話,全部分錄寫出來了,請(qǐng)老師看看這樣對(duì)不對(duì),如果不對(duì),還要怎么做,請(qǐng)寫完整分錄和金額,謝謝
答: 可以的,這樣做就可以的哦
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報(bào)表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表主表里面的期末留抵稅額 是往年全部留抵稅額還是當(dāng)年的留抵稅額?
答: 您好,是往年全部留抵稅額


? s1ng≈ 追問
2020-04-15 10:45
樸老師 解答
2020-04-15 10:51
? s1ng≈ 追問
2020-04-15 10:52
樸老師 解答
2020-04-15 11:00