
老師,公司有個網(wǎng)上商城,除了自己正常銷售產(chǎn)品外,也會幫供應(yīng)商銷售商品,就類似于代銷那種,我們收的款全額打給供應(yīng)商,然后他們再按一定比例付給我們一部分作為我們的收入?,F(xiàn)在有個情況是,我們有時為了做活動,會降低售價,這個價格如果低于了供應(yīng)商的供貨價,差價部分會由我們來承擔(dān)(因為是我們?yōu)榱宋櫩停?,而且這部分差價是由商城直接扣款,不會有發(fā)票,我想問問這部分我們作為我們的銷售費用做分錄,但是稅前不扣除,也就是匯算清繳調(diào)增,這樣處理可以嗎?
答: 你好! 可以的,思路很清晰
公司贈送出去的商品 分錄做的 借 銷售費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 這種匯算清繳的時候需不需要調(diào)增?
答: 你好;? ?視同銷售的話 ; 這個? 匯算? ?這筆也得繳納 企業(yè)所得稅的 ;? 借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 你分錄不對哈? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司贈送出去的商品 分錄做的 借 銷售費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 這種匯算清繳的時候需不需要調(diào)增?
答: 這種匯算清繳的時候,不需要調(diào)增了


小小白一枚 追問
2020-04-15 10:16
蔣飛老師 解答
2020-04-15 10:20