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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-15 09:43

你好,題目是不是沒沒有發(fā)完?

晴天 追問

2020-04-15 10:24

老師好

晴天 追問

2020-04-15 10:25

(8)以自產轎車1輛獎勵引進的高級管理人才,轎車成本30 000元,市場價格50 000元。
(9)出售不需用的設備一臺,總價款100 000元已通過開戶銀行收取,該設備原值500 000元,已計提折舊350 000元,購入該設備時已抵扣進項稅額。
(10)購入工程物資一批,不含稅價款300 000元,增值稅39 000元,取得增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行存款支付。
(11)轉出本月未交增值稅。
要求:寫出以上交易事項的會計分錄。

晴天 追問

2020-04-15 10:25

這個題有點長

暖暖老師 解答

2020-04-15 10:26

你著急嗎?會計分錄比較多,晚一點問我要記得

晴天 追問

2020-04-15 19:25

老師,您現(xiàn)在忙嗎,可以看一下我發(fā)的題嗎,希望您幫我解答一下

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:52

好的,我接著發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:53

1借原材料501000
應交稅費進項稅額65090
貸銀行存款566090

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:54

2借應收賬款5650000
貸主營業(yè)務收入5000000
應交稅費銷項稅額650000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:54

3借委托加工物資300000
貸原材料300000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:55

借委托加工物資100000
應交稅費進項稅額13000
貸銀行存款113000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:55

借原材料400000
貸委托加工物資400000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:56

4借待處理財產損益5010
貸原材料5010

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:56

借營業(yè)外支出5010
貸待處理財產損益5010

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:57

5借債權投資565000
貸主營業(yè)務收入500000
應交稅費銷項稅額65000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:57

借主營業(yè)務成本300000
貸庫存商品300000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:58

6借應付賬款650000
貸主營業(yè)務收入500000
應交稅費銷項稅額65000
營業(yè)外收入85000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:58

借主營業(yè)務成本300000
貸庫存商品300000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:59

7借原材料400000
貸委托加工物資400000

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:59

8借管理費用56500
貸應付職工薪酬56500

暖暖老師 解答

2020-04-15 19:59

借應付職工薪酬56500
貸主營業(yè)務收入50000
應交稅費銷項稅額6500

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:00

借主營業(yè)務成本30000
貸庫存商品30000

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:00

9借固定資產清理150000
累計折舊350000
貸1固定資產500000

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:01

借銀行存款100000
貸固定資產清理88495.58
應交稅費銷項稅額11504.42

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:02

借資產處置損失61504.42
貸固定資產清理61504.42

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:02

10借工程物資300000
應交稅費進項稅額39000
貸銀行存款339000

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:04

11本月進項稅額是
65090+13000+39000=117090

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:05

本月銷項稅合計
650000+65000+65000+6500+11504.42=798004.42

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:06

本月應交增值稅
798004.42-117090=680914.42

暖暖老師 解答

2020-04-15 20:07

借應交稅費~轉出未交增值稅680914.42
貸應交稅費~未交增值稅680914.42

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你好在,題目的要求是做什么?
2020-04-20 10:01:41
你好,題目是不是沒沒有發(fā)完?
2020-04-15 09:43:02
應交的增值稅金額=40*16%+10/1.16*16%-15*16%
2020-01-03 10:22:40
你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進項可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價入庫的
2020-04-07 17:51:56
你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,入庫是不含稅單價入庫。
2020-04-07 17:34:33
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