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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-14 20:50

你好
如果是當(dāng)月開票,當(dāng)月收票,可以做在一張憑證上
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)

小可耐 追問

2020-04-14 20:52

老師,我們這個是差額征收,那我還能寫是應(yīng)交增值稅銷項嗎?

立紅老師 解答

2020-04-14 21:00

你好
是的
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)  價款*5%(不是發(fā)票上的稅額)

差額部分稅額
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷項稅額抵減)  成本數(shù)*5%
貸:主營業(yè)務(wù)成本

小可耐 追問

2020-04-14 21:12

老師 你看我寫的這個對嗎

立紅老師 解答

2020-04-14 21:27

你好
借:銀行存款25920
貸:主營業(yè)務(wù)收入24630
貸:貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 1290

差額部分稅額
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷項稅額抵減)1170
貸:主營業(yè)務(wù)成本1170

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2020-04-14 20:50:17
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