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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 16:51

您好!分錄是對(duì)的。
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸管理費(fèi)用。
季報(bào)按1-3月的累計(jì)數(shù)填

欣夢(mèng)昕 追問

2020-04-14 17:02

老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬是不是我3月份計(jì)提的數(shù)?現(xiàn)金流量表中支付的職工薪酬是我支付的12月、1月、2月的工資金額?利潤表中管理費(fèi)用就是1月到3月的累積數(shù)?老師是這樣填嗎?

宋生老師 解答

2020-04-14 17:11

你好!是的。3個(gè)都是你理解的那樣

欣夢(mèng)昕 追問

2020-04-14 17:13

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2020-04-14 17:14

您好!不用客氣的了。

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答: 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 1.發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2019-03-12 15:19:28
您好!分錄是對(duì)的。 結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸管理費(fèi)用。 季報(bào)按1-3月的累計(jì)數(shù)填
2020-04-14 16:51:09
你好,這個(gè)肯定是不正常的。計(jì)提的工資不發(fā)放就不能稅前扣除
2023-06-07 09:37:45
需要的
2019-01-31 12:06:01
原則是當(dāng)月計(jì)提,次月做發(fā)分錄,你要是之前沒計(jì)提后續(xù)就補(bǔ)計(jì)提
2019-01-14 11:48:03
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