老師,請問我公司是小規(guī)模,季度未超三十萬,一月和二月按3%計提的增值稅,三月按1%計提的增值稅,一季度合計計提增值稅763.25元,報稅時增值稅填上銷售額,免稅額自動帶出,系統(tǒng)是按3%算得,為826.97元,怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝!

常湘兒
于2020-04-14 15:01 發(fā)布 ??854次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-14 15:02
你好,賬上安你發(fā)票的來就可以,季度30萬以內(nèi)不需要交稅的,減免的忽略就可以。
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一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
三、處置的收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益 (或相反的分錄)
發(fā)票是由您方開具的。
2019-12-09 13:49:14
正常計算增值稅應(yīng)交的銷項稅,在減免稅不交稅時,再做減免增值稅的分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2018-06-27 20:26:35
你好,賬上安你發(fā)票的來就可以,季度30萬以內(nèi)不需要交稅的,減免的忽略就可以。
2020-04-14 15:02:07
借:應(yīng)交稅費貸:營業(yè)外收入
2017-04-12 11:24:26
您好,先借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,確認免征時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入(減免稅款)
2019-03-22 15:30:19
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