
老師,我想問一下,如果我一月份利潤太高,二月三月沒發(fā)票開出去. 我能不能倒回到一月份進(jìn)行暫估入庫,原材料在四月五月開進(jìn)來進(jìn)行沖紅這樣可以嗎
答: 你這個之前那個沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,可以,這樣
1月暫估原材料入庫時,不小心將原材料單價多加了80元,而且還領(lǐng)用了63.9噸,這個月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價寫錯了,這得怎么處理???
答: 你好,首先要沖銷原料的錯誤 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!請問當(dāng)月收到原材料入庫,發(fā)票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應(yīng)該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?
答: 不用。等收到發(fā)票時再處理就好。


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2020-04-14 14:00
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