員工聚餐需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問(wèn)
同學(xué),你好 需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問(wèn)
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問(wèn)
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過(guò)來(lái) 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械 問(wèn)
含人工費(fèi)就開(kāi)建筑服務(wù),不含就可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10 問(wèn)
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

老師工資的分錄可以這樣做嗎計(jì)提借:管理費(fèi)用~工資(工資+社保個(gè)人的) 管理費(fèi)用~社保(公司的)貸:應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~社保發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬~工資貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人) 銀行存款繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
答: 你好,個(gè)人部分不用涉及進(jìn)去,個(gè)人部分不用計(jì)提
老師:增值稅小規(guī)模納稅人在發(fā)放工資時(shí):是計(jì)管理費(fèi)用-工資,還是應(yīng)付職工薪酬-工資
答: 應(yīng)付職工薪酬-工資
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年11月工資發(fā)錯(cuò)了,計(jì)提,借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金10000,實(shí)際上應(yīng)該是,計(jì)提:借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500


嫵媚的蜜粉 追問(wèn)
2020-04-14 12:30
maize老師 解答
2020-04-14 12:41
嫵媚的蜜粉 追問(wèn)
2020-04-14 12:58
maize老師 解答
2020-04-14 13:09