
小規(guī)模納稅人3月代開發(fā)票已經(jīng)繳了增值稅和城建稅,我增值稅報表里寫的本期應(yīng)繳納增值稅為0,那我的附加稅直接零申報的對嗎?
答: 你好,是的,附加稅零申報的。
小規(guī)模納稅人3月代開發(fā)票,3月已經(jīng)交過增值稅、城建稅了,這月申報附加稅城建稅是不是在本期已繳稅費里填下3月已繳金額?
答: 你好,是的,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè)到國稅代開增值稅專用發(fā)票時直接就繳納增值稅,及附加稅,那么月度申報時在地稅這塊要怎么申報呢,把在國稅已經(jīng)繳納的附加稅在地稅申報表里直接填寫已繳納欄里是嗎
答: 您好,是的。
小規(guī)模納稅人申報增值稅時,對于代開專票的城建稅等附加稅,需要填寫在表BJF 里嗎?另外,主表B38,第23行,本期預(yù)繳那欄里,只填寫本季度代開專票的增值稅,不包括城建稅等附加稅吧?
老師,你好!請問小規(guī)模在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報表附表二,還用填數(shù)申報嗎?還是0申報就可以
小規(guī)模納稅人:11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天我再報國稅報表時,城建稅用申報嗎?
老師,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局代開了專票,已繳納了增值稅和城建稅,假設(shè)本月只開了這張專票,那么在填寫附加稅申報表時要怎么填寫呢?直接0嗎?

