建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

老師,外賬的收入*所得稅稅負(fù)率=利潤(rùn)總額,所得稅=利潤(rùn)總額*25%,凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅
答: 您好: 通常是這樣理解,請(qǐng)問(wèn)具體是什么問(wèn)題呢。
企業(yè)本季度收入8000,成本5500。利潤(rùn)是2500。工資發(fā)了1000。報(bào)所得稅時(shí)填的利潤(rùn)總額是2500還是1500?
答: 你好,利潤(rùn)總額應(yīng)該是1500的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,所得稅怎么計(jì)算的啊。收入成本填的是季度的嗎7月利潤(rùn)總額89452.07。8月65629.46。9月-109672.93
答: 你好,目前1-9月份利潤(rùn)總額有多少。









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