老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計風(fēng)險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

老師您好!我在2019年12月份暫估了一筆成本借:工程施工合同成本-材料費10000 貸:應(yīng)付賬款10000,2020年1月份收到發(fā)票7000元,現(xiàn)金付款,我應(yīng)該怎么寫,寫幾筆分錄呢,是在1月份先沖銷暫估入賬,然后按照實際收到的發(fā)票入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?為什么這樣做了之后資產(chǎn)負債表的存貨是負數(shù)呢
答: 你好,1月份先沖銷暫估入賬,然后按照實際收到的發(fā)票入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,你看下19年存貨里面包括工程施工余額不
暫估入賬的固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債表日后期間辦理竣工結(jié)算屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項?
答: 屬于日后調(diào)整事項。屬于資產(chǎn)負債表日后進一步確定了資產(chǎn)負債表日前購入資產(chǎn)成本的情形,應(yīng)作為調(diào)整事項,根據(jù)竣工決算的金額調(diào)整報告年度報表上的固定資產(chǎn)金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計沒有數(shù)據(jù),負債和所有者權(quán)益17萬,怎樣調(diào)平呢?暫估入庫的庫存當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 暫估入庫的庫存當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?需要
老師,我暫估了工程成本,發(fā)票回來把暫估沖了,按實際發(fā)票入賬了,為什么最后資產(chǎn)負債表存貨是負數(shù)呢?這個怎么辦啊
老師,購入商品沒拿到發(fā)票的,暫估入賬,然后有將商品賣出,為什么資產(chǎn)負債表上庫存商品就是負數(shù)了?
暫估入庫的不填進財務(wù)報表嘛?為啥我在快賬里邊做的,結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒結(jié)轉(zhuǎn)暫估的。是先結(jié)轉(zhuǎn)完了在看資產(chǎn)負債表是吧。


典雅的手套 追問
2020-04-14 14:07
王瑞老師 解答
2020-04-14 18:00