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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-13 21:08

你好,借;在建工程,貸;應(yīng)付賬款——暫估

10447921@2019 追問

2020-04-13 21:21

那暫估的這部分在建工程能轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)攤銷嗎?

鄒老師 解答

2020-04-13 21:22

你好,如果在建工程已經(jīng)完工,是可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 核算,然后計(jì)提折舊的

10447921@2019 追問

2020-04-13 21:23

暫估的這部分也能轉(zhuǎn)在建工程是吧

10447921@2019 追問

2020-04-13 21:24

已經(jīng)完工要是沒取到發(fā)票

鄒老師 解答

2020-04-13 21:29

你好,如果在建工程(暫估的)已經(jīng)完工,是可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 核算,然后計(jì)提折舊的

10447921@2019 追問

2020-04-14 07:30

那老師如果是合同金額減去已收到發(fā)票的在建工程的金額,剩下的金額如果做固定資產(chǎn)的暫估可以嗎?已完工未收到發(fā)票,同時(shí)再把那部分已收到發(fā)票掛的在建工程的那部分金額轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)這樣對嗎?

10447921@2019 追問

2020-04-14 07:51

老師在嗎?

鄒老師 解答

2020-04-14 08:29

你好,剩下的金額如果是確實(shí)發(fā)生了,暫時(shí)沒有取得發(fā)票,是可以暫估的 (暫估計(jì)入在建工程科目核算)
然后把完工的結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算就是了

10447921@2019 追問

2020-04-14 08:32

如果都已經(jīng)完工了,那么我就可以把已經(jīng)取得發(fā)票的在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后把未取的發(fā)票的做完暫估的也轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),這樣沒問題吧老師

鄒老師 解答

2020-04-14 08:36

你好,都已經(jīng)完工了,是可以從在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算的

10447921@2019 追問

2020-04-14 08:37

那未取的發(fā)票的那部分我是直接暫估成固定資產(chǎn)呢,還是暫估成在建工程再結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)呢

鄒老師 解答

2020-04-14 08:38

你好,未取的發(fā)票的那部分,暫估成在建工程再結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)

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你好,借;在建工程,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020-04-13 21:08:49
你好,跟船廠簽訂船舶建造合同,到時(shí)候船廠開發(fā)票給你們,你們是需要通過? 在建工程? 科目核算,然后完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算。
2021-07-22 20:53:24
你好! 可以的
2020-04-08 06:00:00
不需要,沒有發(fā)票你做在建工程,后續(xù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),計(jì)提折舊匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2020-07-11 19:31:34
根據(jù)施工單位上報(bào)的工程量入賬 借在建工程 貸應(yīng)付賬款--暫估 付款 借應(yīng)付賬款--暫估 貸銀行存款 來票時(shí)沖銷暫估的 然后借在建工程 貸應(yīng)付賬款--票到 借應(yīng)付賬款--票到 貸銀行存款
2019-06-13 07:04:25
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