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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-13 17:13

那你需要紅沖, 并且把退得稅還回去

小丑妞 追問

2020-04-13 17:19

沒有退運貨物,對我司賣方與買方都是打折處理,那么如何沖紅,如何把稅退回

樸老師 解答

2020-04-13 17:29

那你就紅沖了你的進項對應的金額,然后對應的退稅額退回,直接稅局退

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相關問題討論
那你需要紅沖, 并且把退得稅還回去
2020-04-13 17:13:20
選擇已抵扣開具紅字發(fā)票信息
2019-08-20 09:37:42
"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉內銷發(fā)票,1.銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”和第2欄“應稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報關單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進行申報。   如果這單出口已經正式申報了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負數(shù)進行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
答疑原來也不及時的
2017-08-17 19:17:47
你好,你是認證了,然后做轉出嗎?
2020-04-13 16:58:12
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