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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-13 16:56

你好  是的  你們是先扣工資  在繳納給社保局和公積金中心 就是掛其他應付款

沫沫 追問

2020-04-13 16:58

計提的方法也正確么?

meizi老師 解答

2020-04-13 16:59

嗯 是的 分錄是對的。 你計提按員工部門做 。如果有銷售部門的 就計入銷售費用 對應的做

沫沫 追問

2020-04-13 17:00

那我要是把銷售費用也記在管理費用里面可以么?

meizi老師 解答

2020-04-13 17:02

你好  你要按部門來做 。我上面說的意思  是如果有員工的  分部門做部門費用哈

沫沫 追問

2020-04-13 17:05

好的

沫沫 追問

2020-04-13 17:06

損益類科目有余額的原因是什么?

meizi老師 解答

2020-04-13 17:06

你好 說明你月末沒有結轉損益科目到本年利潤去的。 你去看看是不是忘記結轉了

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當月計提,發(fā)工資的時候別發(fā)他的,不做他發(fā)放的分錄
2019-12-19 15:43:44
你好 補做 在12月不計提工資和發(fā)放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
您好 跟6月一樣正常做就好了啊 只是時間延后而已
2022-08-12 06:17:04
那就背靠背,紋工資時把每個人工資條撕分開,簽字后再貼上,這樣工作量就大了,開資人少還可以
2015-10-31 16:47:02
你好,工資表格式你可以在學堂會計工作模板那去下載
2022-04-06 19:16:33
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