
小規(guī)模企業(yè)本月稅務(wù)局代開的1個(gè)點(diǎn)的專票,增值稅已經(jīng)交了,我稅務(wù)局還要申報(bào)嗎?怎么申報(bào)呢
答: 你好,同學(xué)。 要申報(bào)的啊,你正常按你的銷售額已交稅金申報(bào)處理的
小規(guī)模企業(yè),3月份在稅務(wù)局代開的專票,已扣1%增值稅,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 你好,將不含稅金額記入主表代開專票欄,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開專票已經(jīng)交了的附加稅,在下個(gè)月納稅申報(bào)附加稅申報(bào)里還需要填嗎?
答: 需要,倒數(shù)第二行有個(gè)預(yù)繳在那里面填寫
我家是小規(guī)模納稅人,5月份在稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票。已經(jīng)交完稅。在6月份的申報(bào)當(dāng)中用申報(bào)么?怎么申報(bào)?分錄用作么?
小規(guī)模企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了增值稅和地稅附加,如何做分錄?需要計(jì)提嗎?申報(bào)怎么報(bào)?
小規(guī)模單位,稅務(wù)局代開3個(gè)點(diǎn)發(fā)票(增值稅當(dāng)場已交納),如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
小規(guī)模申報(bào)增值稅,是在稅務(wù)局代開的專票,申報(bào)的時(shí)候說維達(dá)起征點(diǎn),那交的稅款還要給退稅的嗎

