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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 23:42

你好
免增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
安發(fā)票稅額就可以
開(kāi)的1%的安1%

fei 追問(wèn)

2020-04-12 23:44

老師,我們是通打發(fā)票的,我是按1%算嗎

郭老師 解答

2020-04-12 23:52

對(duì)的
三月份安1%

fei 追問(wèn)

2020-04-12 23:57

那這樣跟我申報(bào)時(shí)候的稅額就不一樣了?三月份如果含稅是1萬(wàn),那申報(bào)表免稅額那里是填1/(1+1%)還是填1/(1+3%)的數(shù)?

郭老師 解答

2020-04-12 23:59

1萬(wàn)/1.01
不一直沒(méi)有關(guān)系
忽略就可以了

fei 追問(wèn)

2020-04-13 00:03

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-13 05:59

不用客氣的,

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增值稅小規(guī)模普票帳務(wù)處理主要是指小規(guī)模納稅人在開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí),根據(jù)《增值稅收入管理?xiàng)l例》、《增值稅改革實(shí)施方案》等有關(guān)文件的要求, 合理會(huì)計(jì)處理出入帳,記錄和保管相關(guān)賬冊(cè)及賬目憑證,同時(shí),要申報(bào)相關(guān)稅款。 比如:一家小規(guī)模納稅人ABC公司在2月份當(dāng)月開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,銷(xiāo)售額為15000元。那么,ABC公司應(yīng)該將增值稅收入管理簿的應(yīng)稅收入核定為15000元,本期應(yīng)稅銷(xiāo)售額核定為15000元,應(yīng)交增值稅1000元;同時(shí),ABC公司應(yīng)記錄增值稅開(kāi)票明細(xì)表的銷(xiāo)售收入15000元,應(yīng)交增值稅1000元;最后,ABC公司應(yīng)當(dāng)按稅法規(guī)定申報(bào)1000元增值稅稅款。
2023-03-01 13:42:02
你好 免增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 安發(fā)票稅額就可以 開(kāi)的1%的安1%
2020-04-12 23:42:24
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征的增值稅季末的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2020-11-01 14:38:52
您好 開(kāi)票 借 應(yīng)收賬款等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 減免 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-04 11:53:22
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
2020-05-02 15:41:49
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