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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-12 19:28

您好
果做內賬,開出的專票和收到的專票,做憑證時都需要做價稅分離

風有信,花不誤 追問

2020-04-12 19:32

老師,那有銷項,進項,是不是還要做交增值稅的分錄?怎么做?

bamboo老師 解答

2020-04-12 19:33

是的 
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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老師,那有銷項,進項,是不是還要做交增值稅的分錄?怎么做?
2020-04-12 19:32:40
同學 你好 月銷售額不超3萬,增值稅按季度申報,會計分錄如下。 1、每月發(fā)生業(yè)務時: 借:銀行存款(現(xiàn)金、應收賬款) 貸:主營業(yè)務收入 應繳稅費—應交增值稅 2.季度末,計算本季度銷售額 (1) 如果銷售額不超過9萬元,則應繳稅費—應交增值稅轉入營業(yè)外收入 借:應繳稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入—稅費減免
2018-11-27 20:37:03
含稅借記 借庫存商品 貸銀行 借應收 貸收入 交稅時記管理費用稅金就可以
2020-06-03 16:23:06
你好 比如你購貨 你是小規(guī)模企業(yè) 不管是專票還是普票收到 都是價稅合計入成本德 一般納稅人的話收到專票 價稅分離 。 普票的話 價稅合計入成本費用
2020-05-29 09:45:57
你好,如果是一般納稅人購進,取得了專用發(fā)票可以抵扣,就需要價稅分離 如果是一般納稅人購進取得普通發(fā)票或者小規(guī)模納稅人購進,就不需要價稅分離了
2020-05-29 09:08:53
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