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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-16 18:06

這個(gè)公司在會(huì)計(jì)公司之前做的賬銀行存款是對(duì)不上的,我接以后把期初錄完,試算平衡,現(xiàn)在做賬過程中付款會(huì)出現(xiàn)賬面銀行存款負(fù)數(shù),但確實(shí)是銀行存款付的,都有回單,該怎么解決呢

我是Lynn 追問

2016-05-16 18:10

因?yàn)槭峭饷娲碛涃~做的賬,那會(huì)計(jì)公司提供的期初數(shù)我不能直接用對(duì)吧,得把一筆一筆對(duì)上

鄒老師 解答

2016-05-16 17:53

預(yù)付賬款后面是明細(xì)科目是公司名稱,而不是費(fèi)用支出明細(xì)

鄒老師 解答

2016-05-16 18:08

說明你開始的銀行存款金額不對(duì)
要不怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢
這個(gè)需要把之前的銀行賬對(duì)上,而不能為了平衡簡(jiǎn)單的湊一個(gè)數(shù)字

鄒老師 解答

2016-05-16 18:13

銀行都對(duì)不上,那他們的賬是怎么做的?
現(xiàn)金對(duì)不上是正常的

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預(yù)付賬款后面是明細(xì)科目是公司名稱,而不是費(fèi)用支出明細(xì)
2016-05-16 17:53:11
沒有問題,發(fā)票來(lái)了計(jì)入公司的福利費(fèi)開支
2018-10-23 16:19:20
如果有發(fā)票,就借:開發(fā)成本,貸:銀行存款, 應(yīng)付賬款;沒有發(fā)票的話,我就想借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
2017-09-12 09:18:59
嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價(jià)稅分離 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的哦
2019-12-18 22:04:14
你好,是的,這個(gè)都是預(yù)付款,不需要放到在建工程的
2021-09-10 21:19:49
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