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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-12 15:44

你好,反分錄沖銷暫估,然后按發(fā)票正常入賬

緈諨的終點 追問

2020-04-12 15:46

如果不反沖原來的整個分錄的話,有沒有哪個科目可以跟發(fā)票一起做的時候沖賬?

小云老師 解答

2020-04-12 15:48

暫估的就是要反沖原來整個分錄的

緈諨的終點 追問

2020-04-12 15:55

那計提的費用類就可以直接在收到發(fā)票后做賬時把多提的金額用相應的科目沖減掉?

小云老師 解答

2020-04-12 16:02

不可以,也是一樣要先沖之前的分錄

緈諨的終點 追問

2020-04-12 16:03

好像跟其他人的答案不一樣,都不懂哪個才是正確的

小云老師 解答

2020-04-12 16:06

既然是暫估預提肯定要沖了再做正確的啊,不然叫什么“暫估”“預提”呢

緈諨的終點 追問

2020-04-12 16:50

收到發(fā)票做賬的時候把多計提的金額在同一張分錄上沖減體現不可以?

小云老師 解答

2020-04-12 16:59

不可以,要沖了之前的按發(fā)票重新做

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相關問題討論
你好,反分錄沖銷暫估,然后按發(fā)票正常入賬
2020-04-12 15:44:05
您好,若您是一般納稅人且取得增值稅專用發(fā)票,入庫按不含稅金額入賬。
2020-06-29 08:25:44
暫估不用考慮增值稅。
2020-03-25 15:52:05
同學你好 這個可以的哦
2021-05-31 18:47:46
你好!這個你們發(fā)出去加工,做下面的分錄 (1)發(fā)出加工材料時:   借:委托加工物資     貸:原材料   委托加工物資屬于資產類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。  ?。ǎ玻┲Ц都庸べM時:   借:委托加工物資     應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:銀行存款  ?。ǎ常┘庸ね戤吺栈貢r:   借:庫存商品     貸:委托加工物資
2024-06-21 19:38:51
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