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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-12 15:27

您好
購入金稅盤和繳納維護費 稅盤跟維護費都可以全額抵扣
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費 借方紅字
借:管理費用-辦公費 借藍字

默默的玉米 追問

2020-04-12 15:35

單位季報,這筆抵扣分錄,是寫在3月份嗎?費用是在1月份產生的。附加稅也可以3月的時候,全部計提在3月嗎

bamboo老師 解答

2020-04-12 15:36

是的 季報的話 3月份寫抵減分錄就好了
附加稅可以三月份計提

默默的玉米 追問

2020-04-12 16:31

分錄,為什么是借方紅字,我做的是借應交增值稅藍字,貸管理費用紅字,對嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-12 16:33

這樣貸管理費用紅字的話 軟件結轉的管理費用 可能會結轉不到

默默的玉米 追問

2020-04-12 16:53

借方紅字什么意思啊。不應該是就直接在借方籃字嗎

bamboo老師 解答

2020-04-12 16:56

就是沖減發(fā)生的管理費用

上傳圖片 ?
相關問題討論
一、借:管理費用——辦公費 負數(shù) 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 正數(shù)
2018-08-28 10:37:41
您好 購入金稅盤和繳納維護費 稅盤跟維護費都可以全額抵扣 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費 借方紅字 借:管理費用-辦公費 借藍字
2020-04-12 15:27:57
借:管理費用 貸:現(xiàn)金,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
2019-04-10 22:29:58
支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2020-08-04 18:06:54
支付時,借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
2017-10-24 15:10:52
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