
老師我們公司是建筑企業(yè)總包,其實又把工程包給其他公司做,我們收合同一兩個管理費,我應該怎么做賬呢?比如收到工程款?支付給被掛靠方的錢怎么做?
答: 這個的話 簡化處理 你們預收的工程款 作為預收賬款 等工程結束了 轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入 同時 他們給你們開票 你們做 主營業(yè)務成本的哦 這樣 可以支付給他們錢了
我公司是建筑企業(yè),現(xiàn)有另一公司(沒有資質(zhì))掛靠我公司,利用我公司資質(zhì)承包一建筑工程,我公司收受該公司管理費,建筑發(fā)票由我公司開給發(fā)包公司,我公司應該如何做賬?
答: 您好,收到管理費用,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。給發(fā)包公司開發(fā)票時,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑企業(yè)我公司掛靠別的公司工程,被掛靠公司不給我公司看收取管理費的發(fā)票,但是工程款匯給我公司時從公司戶上回來,稅款也是我公司出的,我該怎樣做帳呢!
答: 借:工程施工貸:銀行存款

