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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-11 15:29

是的,實際工作就是月底才一起結(jié)轉(zhuǎn)成本

會計 追問

2020-04-11 15:34

那么如果月中賣出1000筆,那么其不是這1000筆,都要留到月底核算完成本,才補上???????????那其不是很麻煩

小云老師 解答

2020-04-11 15:41

不會啊,月底結(jié)轉(zhuǎn)才方便嘛,平時賣一個結(jié)轉(zhuǎn)一個多麻煩

會計 追問

2020-04-11 16:16

月中都不知道成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)???成本要月末完后核算完成本才知道多少

小云老師 解答

2020-04-11 16:20

結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法不止月末加權(quán),你想平時結(jié)轉(zhuǎn)可以不選擇這種方法

會計 追問

2020-04-11 16:35

是不是這個意思:有100個客戶就做100筆這會計分錄  借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣來區(qū)分客戶,   而成本就隔月匯總一下這100個客戶只做一筆(不用每個客戶輸進去):  借:營業(yè)成本,貸:庫存商品,對嗎

小云老師 解答

2020-04-11 16:42

是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本不用一筆筆做

會計 追問

2020-04-11 17:02

老師,如果車間沒有人統(tǒng)計在線產(chǎn)品,那么資產(chǎn)負債表只計算成品可行嗎?

小云老師 解答

2020-04-11 17:23

不可行,你的數(shù)字會不平

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相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做分錄
2018-10-22 20:38:04
你好,小于庫存商品是什么意思?
2021-11-09 19:40:39
你好!結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣就可以了。如果你有商品進項差價 借記商品進銷差價,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”科目 商品進銷差價的主要賬務(wù)處理。 1、企業(yè)購入、加工收回以及銷售退回等增加的庫存商品,按商品售價,借記“庫存商品”科目,按商品進價,貸記“銀行存款”、“委托加工物資”等科目,按售價與進價之間的差額,貸記本科目。 2、期(月)末分攤已銷商品的進銷差價,借記本科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”科目。銷售商品應(yīng)分攤的商品進銷差價,按以下公式計算:商品進銷差價率=期末分攤前本科目余額÷(“庫存商品”科目期末余額+“委托代銷商品”科目期末余額+“發(fā)出商品”科目期末余額+本期“主營業(yè)務(wù)收入”科目貸方發(fā)生額)×100% 本期銷售商品應(yīng)分攤的商品進銷差價=本期“主營業(yè)務(wù)收入”科目貸方發(fā)生額×商品進銷差價率企業(yè)的商品進銷差價率各期之間比較均衡的,也可以采用上期商品進銷差價率計算分攤本期的商品進銷差價。年度終了,應(yīng)對商品進銷差價進行核實調(diào)整。
2017-07-20 16:53:43
同學(xué)您好 借 庫存商品 貸 主營業(yè)務(wù)成本
2022-05-08 20:34:32
您好,那您是用的什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-04-11 15:39:02
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