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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-11 12:27

沖減,應(yīng)該是借方負(fù)數(shù),不是貸方負(fù)數(shù)

俊秀的花瓣 追問

2020-04-11 12:28

那是只做管理費(fèi)用沖減就可以了嗎?交社保那一筆職工薪酬不用沖減嗎?

辜老師 解答

2020-04-11 12:29

是的,就是這樣沖減的

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
您好!更正繳納社保的分錄 正確分錄應(yīng)該為 借:管理費(fèi)用-社保(單位承擔(dān)) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 貸:銀行存款
2020-01-08 09:34:46
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