請問公司給集團法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題? 問
公司給集團法人轉(zhuǎn)備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實業(yè)務哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對應項目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實支出確實無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整,如實申報繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務費,他們怎 問
可以稅務代開勞務發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們是小企業(yè)會計準則,轉(zhuǎn)出以前年度的進項稅額轉(zhuǎn) 問
同學,你好 你有申請留抵抵增值稅嗎?? 答

老師這道題 甲單位支付貨款 為什么還要向供貨方開具專票
答: 因為你是用金銀首飾抵貨款,相當于銷售貨物,要向?qū)Ψ介_票的
我們公司能開具的發(fā)票為10萬版本,能接收供貨方百萬版本的發(fā)票么
答: 您好,你們自己接受是沒問題的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司于供貨方簽訂購貨協(xié)議,如果購貨金額超過一定范圍,貨損部分由我公司與供貨方承擔各一半,開具的發(fā)票是實際采購的貨物,但是付款時除了貨款還包括承擔的貨損,這樣應付要比實付小,請問差額部分也就是承擔的貨損怎么做賬
答: 您好,差額部分記入財務費用-現(xiàn)金折扣即可。

