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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-05-16 13:46

老師,那若是機構地本來就有留抵的進項稅,是不是要把這部分預繳的稅合并起來一起等下次有銷項時再抵銷項稅,那這個賬務要不要在月底把預繳的增值稅做:應交稅費--應交增值稅(已交稅金)轉到進項稅的明細科目下呢?增值稅申報表填寫時是不是把預繳的稅填到可留抵那一欄?還有小規(guī)模是不是也是同樣的做賬法?

宋生老師 解答

2016-05-16 13:36

您好!一般納稅人實際預交增值稅時,按實際繳納的稅款做會計分錄:借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款

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您好!一般納稅人實際預交增值稅時,按實際繳納的稅款做會計分錄:借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2016-05-16 13:36:25
同學你好,簡易計稅方法下取得的專票不能抵扣,一般計稅方法下取得的專票可以抵扣
2022-02-16 08:22:44
您好同學 退稅是直接退就好了同學,去稅務局填一個表就好了
2020-04-20 13:57:52
我只是想知道我對應使用到的這些進項發(fā)票開進來的稅率分別是多少的。。麻煩有哪個好心的老師可以幫我一一解答一下。石材老板說一般納稅人也是3%可是上面老師回答的是17%。。為什么會有兩個不一樣的數據。我應該怎么回答老板。
2017-07-19 18:18:05
這個是買來干工程的嗎
2019-06-24 16:08:45
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