
請(qǐng)問老師,上月劃過款發(fā)現(xiàn)銷售多報(bào)了500,進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵,增值稅和附加費(fèi)都為零,只是印花稅和水利基金多交了,賬已改正,想2月的稅金及附加按照多的計(jì)提支付,3月申報(bào)水利基金和印花稅時(shí)基數(shù)少報(bào)500,可以嗎?
答: 你好,同學(xué)。 可以的,這是差錯(cuò)更正處理
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,所以不用繳納附加稅,地稅印花稅是必繳納項(xiàng),計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加(借營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅),為什么報(bào)表顯示的留底稅額跟進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)不對(duì)呢而且差的正好是印花稅的數(shù)據(jù)
答: 這個(gè)就是計(jì)提了應(yīng)交印花稅的原因,因?yàn)榱舻值脑鲋刀愂墙璺桨l(fā)生額,計(jì)提的印花稅是貸方發(fā)生額,最后形成借方余額,因此會(huì)剛好差的數(shù)據(jù)是印花稅的金額。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表列示的是:留抵增值稅減掉印花稅的金額,并且是負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
交附加稅,是不是增值稅銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)的增值部來交附加稅?印花稅又根據(jù)那個(gè),
答: 交附加稅,是按當(dāng)月交的增值稅計(jì)算繳納,交的增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算繳納。 印花稅看你是交什么種類的印花稅。


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2020-04-10 16:31
陳詩晗老師 解答
2020-04-10 16:32