
老師,現(xiàn)在情況是這樣的,我們杭州這邊政策是一年定額可以扣9000,然后我抵扣增值稅,有限額限制是一個月750抵扣,然后我把剩下的全部抵扣了附加稅,也沒有報錯,合計是9000,問了12366也沒說政策有規(guī)定是分月扣,我現(xiàn)在都不知道咋操作了,現(xiàn)在我是增值稅減免了750*3=2250,然后剩下的6750抵扣了附加稅,沒有老師嗎,?
答: 你好,同學(xué)。 你的意思是你現(xiàn)在是一月抵超過了750?
老師,我們適合加計抵減,附表四加計抵減填完了增值稅減免明細表需要報嗎?
答: 同學(xué)你好,不填減免稅明細表;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問報增值稅附加的時候,是按增值稅抵扣減免后實際所交的稅來報,還是按沒有減去減免稅來交的
答: 按增值稅抵扣減免后實際所交的稅來報


會計學(xué)堂 追問
2020-04-10 16:38
陳詩晗老師 解答
2020-04-10 16:39