
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
老師原材料入庫票未到,暫估入賬,車間領(lǐng)用原材料月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,車間領(lǐng)用原材料,需要做領(lǐng)用材料的分錄 原材料入庫票未到,暫估入賬 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 車間領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你是指結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估原材料100入庫,領(lǐng)用原材料進入生產(chǎn),產(chǎn)成品銷售,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,下月收到發(fā)票,原材料發(fā)票金額80,沖回暫估,那銷售成本,怎么沖?
答: 可以紅沖你多暫估的成本


溫柔的堅持 追問
2020-04-10 12:50
辜老師 解答
2020-04-10 12:51
溫柔的堅持 追問
2020-04-10 12:52
辜老師 解答
2020-04-10 12:57