員工報(bào)銷多報(bào)了的差額轉(zhuǎn)賬給公司 了,請問這個(gè)轉(zhuǎn)賬收入按照什么入賬?
考拉小巫
于2020-04-10 11:47 發(fā)布 ??934次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-04-10 11:47
根據(jù)銀行回單做賬就可以,不是轉(zhuǎn)回來嗎,那你們收到有回單,你這個(gè)根據(jù)回單做賬
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根據(jù)銀行回單做賬就可以,不是轉(zhuǎn)回來嗎,那你們收到有回單,你這個(gè)根據(jù)回單做賬
2020-04-10 11:47:45

你好,需要以申報(bào)的收入為準(zhǔn),對賬務(wù)做調(diào)整的
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
或相反分錄
2017-10-10 15:34:39

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,應(yīng)當(dāng)將差額入賬,正確的處理方法是:
1. 計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額,并將差額入賬到“進(jìn)項(xiàng)稅額未結(jié)轉(zhuǎn)凈額”或“應(yīng)交稅費(fèi)額”科目上。
2. 如果是稅務(wù)登記的情況,可以把差額入賬到“進(jìn)項(xiàng)稅額未結(jié)轉(zhuǎn)凈額”或“應(yīng)交稅費(fèi)額”科目上,并根據(jù)實(shí)際情況,在月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將差額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月的“進(jìn)項(xiàng)稅額已結(jié)轉(zhuǎn)凈額”或“應(yīng)交稅費(fèi)額”科目上。
3. 如果不登記稅務(wù),可以直接將差額入賬到相應(yīng)的科目上,例如“其他應(yīng)收款項(xiàng)”、“其他應(yīng)付款項(xiàng)”或“其他應(yīng)付費(fèi)用”等。
拓展知識(shí)或應(yīng)用案例:
比如某公司在一季度內(nèi)購買產(chǎn)品的金額是100萬元,銷售金額是80萬元,則購進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額20萬元,則該公司應(yīng)將差額20萬元入賬到“進(jìn)項(xiàng)稅額未結(jié)轉(zhuǎn)凈額”科目上,月末結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月的“進(jìn)項(xiàng)稅額已結(jié)轉(zhuǎn)凈額”科目上。
2023-02-25 19:56:37

一般差額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
2020-05-18 20:58:49

你好,勞務(wù)派遣的差額,像原來一樣做賬,計(jì)入收入,您可以看下這個(gè)內(nèi)容:https://zhidao.baidu.com/question/2017058451767841428.html
借:銀行存款(或相關(guān)科目))
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-01-14 13:42:11
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考拉小巫 追問
2020-04-10 11:48
maize老師 解答
2020-04-10 11:53