
老師您好,想請問一下我們公司19年12月份收到一張房租發(fā)票,租金支付的是11月到次年1月份的,一共三個月的房租共計6000元,那我11月份的會計分錄要不要做房租計提,如果要做的話要怎么做呢?
答: 您好,同學(xué),您將6000做到預(yù)付賬款中,在19年沖4000,剩余2000在1月份沖走、
計提房租,支付房租,收到發(fā)票!三步會計分錄
答: 你好,不需要做計提的 支付 借;預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借;待攤費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我單位需要付房租費(fèi),每個月先計提,下個月收發(fā)票再付款。計提、收發(fā)票付款的會計分錄怎樣做
答: 同學(xué) 你好, 這個計提 借 管理費(fèi)用-預(yù)提費(fèi)用 ? ? 貸 其他應(yīng)付款 沖掉上面的計提分錄,按發(fā)票入賬就可以了。


陜西創(chuàng)業(yè)邦財稅財務(wù)部 追問
2020-04-10 11:22
曉宇老師 解答
2020-04-10 11:26
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