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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-04-10 11:10

你原來的分錄是怎么做的呢

???? 追問

2020-04-10 11:16

原來做的 借 管理費用 貸 銀行存款

venus老師 解答

2020-04-10 11:20

你可以借預付賬款貸管理費用,把這個分錄調速下

???? 追問

2020-04-10 11:23

關鍵是19年的憑證 報表也是錯的 年報的時候用調整嗎

venus老師 解答

2020-04-10 11:24

那就用借以前年度損益,貸管理費用,

???? 追問

2020-04-10 11:26

如果不調呢 就直接走管理費用了呢

venus老師 解答

2020-04-10 12:41

金額大了而且跨年是要調的

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你原來的分錄是怎么做的呢
2020-04-10 11:10:49
這可以計入到預付賬款
2022-04-06 10:07:33
你好,先計入預付賬款,取得發(fā)票計入費用同時沖銷預付賬款
2017-05-02 17:55:08
嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價稅分離 用應交稅費-應交增值稅-進項稅額的哦
2019-12-18 22:04:14
您好,是計入預付賬款
2021-02-28 18:23:19
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