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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 11:17

如果數(shù)據(jù)都不全,你就從現(xiàn)在開始該盤存盤存,以19年11月你來的時(shí)候作為期初

Leisilie 追問

2020-04-10 11:35

那數(shù)據(jù)跟之前的對(duì)不上可以嗎?把比如說庫(kù)存現(xiàn)金資料顯示是32萬,但實(shí)際上沒有,,,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,賬面上好多明細(xì),但實(shí)際上這些大部分都已經(jīng)結(jié)清了

Leisilie 追問

2020-04-10 12:05

老師,這種時(shí)候怎么處理

venus老師 解答

2020-04-10 12:40

同學(xué)你們最好把往來賬對(duì)清楚,不然對(duì)你們清賬造成問題

Leisilie 追問

2020-04-10 12:50

可能是支付方式的問題,用其他應(yīng)收款去平應(yīng)付賬款可以嗎,就是個(gè)人拿錢現(xiàn)結(jié)給供應(yīng)商,

Leisilie 追問

2020-04-10 12:51

庫(kù)存現(xiàn)金32萬余額怎么處理,實(shí)際上沒有

Leisilie 追問

2020-04-10 12:53

因?yàn)閿?shù)據(jù)沒有,從新建賬只用10月份期初數(shù)據(jù)入賬,不管19年累計(jì),只保證新建賬套期初數(shù)據(jù)和爛賬的期末數(shù)據(jù)一致,直接建賬從11月份開始做賬可以嗎

venus老師 解答

2020-04-10 14:21

支付方式的問題,用其他應(yīng)收款去平應(yīng)付賬款可以嗎,就是個(gè)人拿錢現(xiàn)結(jié)給供應(yīng)商,這個(gè)個(gè)人要是公司采購(gòu)人員之類,

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如果數(shù)據(jù)都不全,你就從現(xiàn)在開始該盤存盤存,以19年11月你來的時(shí)候作為期初
2020-04-10 11:17:51
你好,是的,是這樣的
2020-07-22 11:01:25
你好,損益類不要填累計(jì)借方和累計(jì)貸方,照著利潤(rùn)表的金額將本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額填好。 年中建賬損益類科目數(shù)值,把損益類各明細(xì)科目的借、貸方累計(jì)發(fā)生額錄入期初余額。 本年利潤(rùn)在年中時(shí),借、貸方的累計(jì)發(fā)生額是不相等的,借方累計(jì)發(fā)生額大于貸方發(fā)生額時(shí),在利潤(rùn)表中表示虧損;貸方累計(jì)發(fā)生額大于借方累計(jì)發(fā)生額時(shí),在利潤(rùn)表中表示盈利。 只有到年末(12月底)將本年利潤(rùn)科目的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目時(shí),本年利潤(rùn)科目的借、貸方累計(jì)發(fā)生額才是相等的。
2019-06-18 21:20:15
你好,損益科目需要錄入本年累計(jì)借方,本年累計(jì)貸方
2018-07-24 21:04:55
有就需要輸入這個(gè),你之前那個(gè)給你科目余額表有這個(gè)累計(jì)數(shù),就需要輸入
2020-06-29 16:49:35
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