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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 09:38

你好  那你就要讓對方重新開票的。 實(shí)際是你們公司的話 就要開你們公司的發(fā)票的 不然到時(shí)發(fā)票與實(shí)際不一致 。無法入賬稅前扣除的

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你好 那你就要讓對方重新開票的。 實(shí)際是你們公司的話 就要開你們公司的發(fā)票的 不然到時(shí)發(fā)票與實(shí)際不一致 。無法入賬稅前扣除的
2020-04-10 09:38:29
借:管理費(fèi)用—電費(fèi),貸:銀行存款
2021-07-27 09:38:51
你好,你們可以借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 最后再借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款。
2025-03-25 13:33:46
你好,不是我們的名字不可以做賬
2019-08-08 11:04:38
直接沖管理費(fèi)用 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不確認(rèn)其他應(yīng)收 第二筆分錄 借:銀行存款300 貸:管理費(fèi)用 -256.41借方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 43.59
2018-11-16 12:25:38
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