
老師,如果去年的帳里,其他應付款應該無余額,但是如果有了貸方余額了,是用庫存現(xiàn)金支付的,這個怎么辦呢。去年有個員工拿現(xiàn)金去繳納社保,基數(shù)變了多交了40塊錢,他也不說,現(xiàn)在才說,我發(fā)現(xiàn)我的其他應付款有40塊錢貸方余額,原來是他搞的,這個怎么辦呢,去年的所得稅匯算清繳都上報了
答: 您好!根據(jù)會計準則里面的重要性原則,40元您可以計入營業(yè)外收支。沒關系的。
前面因為匯算清繳寫了一個借:庫存現(xiàn)金貸其他應付款后面怎么做把這個賬沖平
答: 你好,這個是什么業(yè)務的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,所得稅匯算清繳,調增用不用做分錄,還有在其他應付款掛賬的(貼票費用沒有單據(jù))最后賬怎么走?
答: 你好,調增有導致補交企業(yè)所得稅? 在其他應付款掛賬的,這個是在其他應付款貸方掛賬?


宋生老師 解答
2016-05-16 09:53
宋生老師 解答
2016-05-16 10:05