老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學,你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負債表重組后,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計算的呢
答: 資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是 290000 預(yù)收賬款余額37200
余額表上沒有預(yù)收賬款余額,但是資產(chǎn)負債表上預(yù)收賬款有期末余額,請問期初數(shù)怎么填呢?應(yīng)收貸方有發(fā)生額我看了下資產(chǎn)負債表的應(yīng)收減預(yù)收剛好等于余額表的應(yīng)收。例如:余額表上沒有預(yù)收賬款余額,應(yīng)收賬款余額是:55資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收賬款余額是:100資產(chǎn)負債表上的預(yù)收賬款余額是:45那我要填期初數(shù),請問怎么填呢?余額表上沒有預(yù)收賬款余額,但是資產(chǎn)負債表上預(yù)收賬款有期末余額,請問期初數(shù)怎么填呢?應(yīng)收貸方有發(fā)生額我看了下資產(chǎn)負債表的應(yīng)收減預(yù)收剛好等于余額表的應(yīng)收。例如:余額表上沒有預(yù)收賬款余額,應(yīng)收賬款余額是:55資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收賬款余額是:100資產(chǎn)負債表上的預(yù)收賬款余額是:4
答: 資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款計算方法如下: 應(yīng)收賬款:資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細賬戶借方余額+“預(yù)收賬款”明細賬戶借方余額-“壞賬準備”貸方余額。 預(yù)收賬款:資產(chǎn)負債表預(yù)收賬款的期末金額=“應(yīng)收賬款”明細賬戶貸方余額+“預(yù)收賬款”明細賬戶貸方余額。 綜上,如果要編制某個時間點的資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款余額,可以去找這兩個明細科目的發(fā)生額,按以上公式加減可得。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問應(yīng)付賬款期未余額為負數(shù),在資產(chǎn)負債表中調(diào)整請問問公式是不是:應(yīng)付賬款期未貸方余額+預(yù)付賬款期未貸方余額
答: 對的,你這里是正確的。


Amay 追問
2020-04-10 09:07
軼塵老師 解答
2020-04-10 09:10