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郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 08:03

借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

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2020-04-10 08:03:49
你好同學(xué) 你們當(dāng)成是公司的成本借:*銷售費(fèi)用--維修費(fèi) 貸:銀行存款 就可以了、。
2019-06-22 17:25:27
用負(fù)數(shù)沖減2018年的收入,在按正數(shù)發(fā)票做一份正確的憑證,如,沖減收入,借,應(yīng)收賬款/銀行存款—2420,貸,以前年度損益調(diào)整—2349.51 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 —70.49,正數(shù)發(fā)票,借,應(yīng)收賬款/銀行存款 2349.51 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅68.44 其他業(yè)務(wù)收入2281.07
2019-07-08 10:26:05
你好這個(gè)金額大的嗎
2021-11-11 13:17:58
您好同學(xué),借:制造費(fèi)用 貸:銀行 存款 這樣的分錄
2019-11-03 09:30:30
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