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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 20:31

你好 1.你1月先做無票收入     借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅      現(xiàn)在開票   2.你先沖無票收入    借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)  貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)    3.在開票  借 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    你是小規(guī)模還是一般納稅人

~毛毛雨~ 追問

2020-04-09 21:00

一般納稅

meizi老師 解答

2020-04-09 21:20

1月報(bào)未開票收入欄次正數(shù)申報(bào)!紅沖無票收入,報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)!開票后在對(duì)應(yīng)開票欄次報(bào)開票收入正數(shù)

~毛毛雨~ 追問

2020-04-09 21:22

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-09 21:24

沒事,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好,直接調(diào)整賬面的,營業(yè)外收支的
2022-01-19 20:40:13
你好 1.你1月先做無票收入 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在開票 2.你先沖無票收入 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 3.在開票 借 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020-04-09 20:31:58
查找原因,如果錯(cuò)誤調(diào)整正確即可
2018-01-12 10:44:54
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好,申報(bào)退稅與增值稅申報(bào)表無關(guān)的!過年度也是
2019-02-22 11:01:50
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