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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-09 11:55

你好   那你就要做 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-法人  到時你要有發(fā)票和付款單一起來做附件的

追問

2020-04-09 11:56

沒有發(fā)票老師,老板當(dāng)時就沒有要發(fā)票
那么如果做固定資產(chǎn)納稅調(diào)增的話
那么法人付的款怎么辦呢

meizi老師 解答

2020-04-09 12:02

你好 如果沒有發(fā)票的話 到時你匯算要調(diào)整你的折舊額的。      你還是計入固定資產(chǎn) 只是匯算調(diào)整處理

追問

2020-04-09 12:03

付的款沒有走公戶呢,私戶的,要記到哪個科目呢

meizi老師 解答

2020-04-09 12:08

你好   掛其他應(yīng)付款法人  你看上面的分錄   借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-法人

追問

2020-04-09 12:29

之后怎么辦呢,怎么平這個科目呢

meizi老師 解答

2020-04-09 12:36

你好 你還錢給老板 就可以平其他應(yīng)付款

追問

2020-04-09 12:41

好幾千萬呢老師,可以嗎

meizi老師 解答

2020-04-09 12:47

你好  也得還款的。  因為法人是墊付的款項 。不是投資款  是的

追問

2020-04-09 13:02

是不是等到什么時候公戶上有錢了,就要還給老板呢,掛個幾年沒問題吧
還有,辦公樓和車間機器款如果是估算的,可以嗎

meizi老師 解答

2020-04-09 13:04

你好  1.  是的  你有錢就還給法人 2.  需要有實際的金額  因為你要確切的金額 能確定了才可以入成本的。 你支付了多少 做多少  不是估算

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你好 那你就要做 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-法人 到時你要有發(fā)票和付款單一起來做附件的
2020-04-09 11:55:06
借:制造費用--裝修費貸:銀行存款
2017-12-02 16:49:44
單位的車間和機器設(shè)備辦公樓都是老板自己掏錢蓋的,沒有票,可以入內(nèi)帳的
2020-04-13 11:42:30
沒有票也沒有走對公,外賬上可以不用做賬
2020-05-16 09:40:35
你好還可以用其他應(yīng)付款的啊
2020-04-10 15:52:04
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