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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-09 10:26

你從對(duì)公轉(zhuǎn)到哪里了

無語(yǔ)的白晝 追問

2020-04-09 12:34

還沒開始轉(zhuǎn) 我就是問怎么處理比較好

樸老師 解答

2020-04-09 12:40

轉(zhuǎn)出的話就是直接提現(xiàn)金,然后做現(xiàn)金發(fā)工資

無語(yǔ)的白晝 追問

2020-04-09 13:01

不能直接轉(zhuǎn)到員工賬戶嗎老師

樸老師 解答

2020-04-09 13:10

可以的,給誰(shuí)發(fā)工資就打款給誰(shuí)

無語(yǔ)的白晝 追問

2020-04-09 13:12

好的老師 直接備注發(fā)工資 做賬時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以了是吧

樸老師 解答

2020-04-09 13:13

嗯,是的,先計(jì)提后發(fā)放的

無語(yǔ)的白晝 追問

2020-04-09 13:18

怎么計(jì)提呢

樸老師 解答

2020-04-09 13:20

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

無語(yǔ)的白晝 追問

2020-04-09 13:22

然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就可以了是吧

樸老師 解答

2020-04-09 13:26

是的,就是這樣做分錄的

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相關(guān)問題討論
你從對(duì)公轉(zhuǎn)到哪里了
2020-04-09 10:26:47
你好,可以通過? 應(yīng)付職工薪酬—工資? 的余額查詢 計(jì)提的時(shí)候,分錄是,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2022-01-22 16:51:07
你好! 設(shè)兩套賬是法律所不容許的,屬于違法行為了。
2019-07-11 06:30:23
你好,把社保與工資一起核算。借管理費(fèi)用等科目-工資,社保 貸庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2016-07-08 13:59:59
你好 需要計(jì)提的 1. 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 參考這個(gè)
2019-08-02 14:52:12
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