
視同銷售的應交稅費為什么要×13%?
答: 你這個銷售是多少稅率,視同銷售也是一樣的,這個
上月銷售費用其中進項稅直接做費用了,但這個進項稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費用 貸:應交稅費/應交增值稅進項稅額,再 借:銷售費用 貸:應交稅費/應交增值稅進項稅額轉出,最后 借:應交稅費/應交增值稅進項稅額轉出 貸:應交稅費/未交增值稅。對嗎?
答: 前面兩個對的,最后一個,借進項轉出貸轉出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售公司用過的電腦給員工要做應交稅費這個科目嗎?
答: 你好,銷售公司用過的電腦給員工要做應交稅費這個科目的


GG&7 追問
2020-04-09 10:06
GG&7 追問
2020-04-09 10:07
maize老師 解答
2020-04-09 10:13
GG&7 追問
2020-04-09 10:14
maize老師 解答
2020-04-09 10:26
GG&7 追問
2020-04-09 10:26
maize老師 解答
2020-04-09 10:37