
老師,您好我想問下前期暫估了165000左右,現(xiàn)在確定收不到票據(jù)了,會計分錄應(yīng)該怎么處理呀?
答: 你好 會計上不用處理,所得稅匯算清繳的時候把這個暫估的成本調(diào)整出來就可以了。
這個會計分錄應(yīng)該怎么寫?我不確定
答: 您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個會計分錄應(yīng)該怎么寫?我不確定
答: 金額看不清,你弄清楚點

