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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-09 08:58

你好 具體有什么問題要咨詢呢

凌  追問

2020-04-09 09:19

在在代工資前應該還有一步分錄,計提工資吧

玲老師 解答

2020-04-09 09:24

你好  在在代工資前 這是什么意思 ?

凌  追問

2020-04-09 09:41

是扣工資之前

玲老師 解答

2020-04-09 09:51

你好  你前面的問題我都不記得是哪個問題了 ,一天要回復幾百位學員的問題  方便把問題補充一下嗎

凌  追問

2020-04-09 12:29

就是工資代扣罰款的分錄,是不是先計提,如應發(fā)工資4500元,罰款500元,實發(fā)4000元,這完整的分錄

玲老師 解答

2020-04-09 12:33

計提,借管理費用貸應付職工薪酬,發(fā)工資和扣罰款, 借應付職工薪酬貸銀行存款,營業(yè)外收入(單位罰款金額)

凌  追問

2020-04-09 12:36

是代出租方扣罰款,還要支付出租方的

玲老師 解答

2020-04-09 12:39

計提,借管理費用貸應付職工薪酬,發(fā)工資和扣罰款, 借應付職工薪酬貸銀行存款,其他應收款(罰款金額),前面做一筆支付分錄,借其他應收款貸銀行存款,如果前面這個其他應收款的分錄沒做,先扣后支付,就用其他應付款科目,

凌  追問

2020-04-09 16:12

2月忘記計提,待3月支付時才發(fā)現(xiàn)要扣罰款的,那怎么做分錄呢,

玲老師 解答

2020-04-09 16:21

你好  把計提 的工資分錄補記上 上面給你寫了計提 了分錄 ,扣款的分錄也給你寫了

凌  追問

2020-04-09 16:55

補記計提罰款額,然后支付時是貸其他應付款嗎

玲老師 解答

2020-04-09 17:02

企業(yè)先支付罰款時,借其他應收款貸銀行存款

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相關問題討論
你好 具體有什么問題要咨詢呢
2020-04-09 08:58:35
3月暫估入庫月末并結轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,如果出庫了也進行結轉(zhuǎn)
2017-07-07 16:17:58
因為小規(guī)模不能抵扣,所以收到增值稅專票時當做普票來使用,不過最好要求人家給普票。
2018-04-03 11:42:03
您好 具體是什么問題呢?
2020-11-25 10:22:22
你好,具體的什么問題?
2021-11-04 15:14:57
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