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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-08 16:44

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

小櫻桃加油 追問

2020-04-08 16:53

前面兩個月沒有計提,從3月份開始計提可以?

樸老師 解答

2020-04-08 16:57

可以的,要計提的哦

小櫻桃加油 追問

2020-04-08 17:24

不需要不計提了吧,都已經(jīng)發(fā)掉了

樸老師 解答

2020-04-08 17:28

之前沒計提的補計提就行了,不然你的應(yīng)付職工薪酬有余額的

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-04-08 16:44:20
那如果說是個人承擔(dān)全部的,你就不存在具體的問題啊,你繳納的時候直接放到其他應(yīng)收款,從個人那里扣回來的時候直接減少其他應(yīng)收款。
2022-02-23 11:10:12
你好 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金
2019-01-17 11:50:45
分為兩部分 1.個人承擔(dān)部分,從個人工資中扣除 在支付職工工資的時候做: 借:2211應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 貸:1221990x其他應(yīng)付款-養(yǎng)老金/失業(yè)金/公積金 其中單位承擔(dān)的公積金直接通過制造費用進成本 借:5101制造費用-職工薪酬 貸:221104應(yīng)付職工薪酬-公積金 2.單位承擔(dān)的社會統(tǒng)籌一塊(養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費) 計提如下: 借:510101制造費用-職工薪酬 貸:2211030x應(yīng)付職工薪酬-社會保險-養(yǎng)老/失業(yè)/工傷 221105應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 221106應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
2016-08-06 11:50:43
你好,這個是在工資里一塊計提的,我給你分錄你看下 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-02-24 16:17:08
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