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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-08 16:42

你好,同學。
你 現(xiàn)在補計提處理
借 以前年度損益調(diào)整
代  XX付款基
借 未分配利潤
貸 以前年度 損益調(diào)整

L。 追問

2020-04-08 16:45

今年的怎么做賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:45

現(xiàn)在就是按這個分錄去調(diào)整啊,在今年調(diào)整。

L。 追問

2020-04-08 16:52

今年按照工資總額的百分之二中的百分之六十繳納工會經(jīng)費,這個賬我要怎么做呢,
說是沒有公會組織按照百分之二全額交給稅務局,有工會組織是只要交百分之二中的百分之四十給稅務局,請問是這樣的么

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:53

你正常計提
借 管理費用  工會經(jīng)費
貸 應付職工薪酬 或 其他應付款
你交納是
借 應付職工薪酬 或 其他應付款
貸 銀行存款

是按比例交稅局

L。 追問

2020-04-08 16:55

那給稅務局的百分之四十怎么做賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:59

你計提是按100%計提的,支付給稅局就是其他應付款。就是上面的分錄

L。 追問

2020-04-08 17:01

可以都用應付職工薪酬么,不用體現(xiàn)這個給稅務局的部分,反正最后都歸結(jié)到了管理費用中的工會經(jīng)費

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 17:04

不建議這樣處理,建議是分開處理,加以區(qū)分

L。 追問

2020-04-08 17:04

好的

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 17:05

嗯嗯,祝你工作愉快。

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你好,同學。 你 現(xiàn)在補計提處理 借 以前年度損益調(diào)整 代 XX付款基 借 未分配利潤 貸 以前年度 損益調(diào)整
2020-04-08 16:42:26
你好,需要在5月份做計提分錄的
2019-06-11 11:08:42
首先要明確工會經(jīng)費的計提方式,根據(jù)實際情況進行處理。通常情況下,計提的繳納方式主要有兩種,一種是逐月繳納,一種是一次性繳納,在做賬時,根據(jù)實際情況確定選擇哪一種方式。
2023-03-14 19:19:38
1.計提: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應付款-工會經(jīng)費 2.上繳時: 借:其他應付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
2022-04-07 10:38:26
你好 用于工會經(jīng)費支出時做相反分錄 就行??
2022-04-11 15:52:18
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