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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-08 12:31

你好!
可以做分錄
借:利潤分配…未分配利潤
貸:銷售費用…工資

朱倩倩 追問

2020-04-08 12:33

謝謝,我試一下

蔣飛老師 解答

2020-04-08 12:42

好的,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:08

我按照圖片做了會計分錄,為什么報表還是不平啊。去年的是計提的是工資是13401.65元,損益結轉的是13440.11元,差額是38.46元。

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:30

損益結轉的是13440.11元,差額是38.46元。
…為什么不結轉13401.65呢?

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:31

差額是38.46  ,所以我就轉的是38.46元了,不是這樣嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:32

你好!

是的。

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:39

去年的分錄,不知道哪里有問題,今年我應該怎么調(diào)整

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:50

27號分錄多結轉了改一下就可以了,應該是13401.65不是13440.11

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:58

是去年的,沒辦法改了,只能調(diào)整,然后怎么調(diào)整?

蔣飛老師 解答

2020-04-08 17:02

借:管理費用…人員工資38.46
貸:利潤分配…未分配利潤38.46

朱倩倩 追問

2020-04-08 17:26

老師報表還是年初余額不平呢,怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-04-08 17:34

建議反結賬調(diào)整。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 可以做分錄 借:利潤分配…未分配利潤 貸:銷售費用…工資
2020-04-08 12:31:30
你好,這個期初是哪里來的?你是不是之前沒有結轉損益?
2021-11-09 13:56:58
沒有全部結轉到位
2019-10-22 13:09:38
你好,同學。 借方負數(shù)?你之前的是如何確認銷售費用,又是如何結轉的
2020-01-15 11:02:34
你好,可能是沖銷了 借;銷售費用 貸;本年利潤
2016-08-10 09:01:19
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