老師,我現(xiàn)在接收一家單位他有內(nèi)外帳,內(nèi)賬之前的財務(wù)沒有一個是準(zhǔn)確的用友系統(tǒng)每個科目的余額和實際都對不上,我現(xiàn)在要做2020年的賬務(wù)該怎么辦?之前的賬很多數(shù)據(jù)都沒辦法做核對了
小雨
于2020-04-08 10:52 發(fā)布 ??556次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-08 10:54
你好
內(nèi)賬你自己盤點現(xiàn)有的余額做期初數(shù)據(jù)就可以
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你好
內(nèi)賬你自己盤點現(xiàn)有的余額做期初數(shù)據(jù)就可以
2020-04-08 10:54:16

內(nèi)賬的話,主要是以你實際經(jīng)營的真實數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行處理。你現(xiàn)在做財產(chǎn)清查,根據(jù)清查數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)建帳處理。
2020-03-11 19:19:26

這個只能按原始的報稅資料進行處理,至于銀行存款對不上,只能后期進行調(diào)賬處理,等熟悉后才能處理。不熟悉情況下,無從下手。
2019-04-05 18:23:39

你好,貨幣資金看你出納手里的現(xiàn)金和銀行存款的余額
往來科目,和對方企業(yè)對賬
固定資產(chǎn)存貨可以去盤點
實收資本的,這個一般沒有變化,看你老板實際投入的多少錢就行,
應(yīng)付職工薪酬欠的工資,
應(yīng)交稅費欠的稅款
2024-03-16 09:51:42

你好,更換軟件,主要保證科目余額一致,試算憑證
對設(shè)置輔助核算的? 供應(yīng)商? 客戶? 職員等輔助需要錄入到新系統(tǒng),原賬套的余額 和新賬套啟用的余額要完全一致
2024-03-16 09:01:11
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